第一部分:部门概况
广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:
(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。
(2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。
(3)负责全区戒毒管理工作并承担相应责任,指导、监督全区戒毒的执行工作,指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。
(4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。
(5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。
(6)监督管理全区法律援助工作。
(7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
(8)组织实施全区国家司法考试工作。
(9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。
(10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。
(11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。
(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。
根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正工作处等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、纪委(监察室)、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门预算单列)、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、自治区戒毒管理局(部门预算单列)、广西律师协会。
司法厅2014年部门预算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、广西律师协会。核定行政编制130人,事业编制313人,聘用控制数26人。
第二部分:部门预算表格
一、部门收支预算总表
二、部门财政拨款支出表
司法厅2014年部门收支预算总表 [SITESERVER_PAGE]单位:万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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项 目 |
2014年预算数 |
项目(按支出功能科目分类) [SITESERVER_PAGE] |
2014年预算数 |
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一、公共财政预算拨款 |
6,204.66 |
一、一般公共服务 |
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1.经费拨款 |
6,204.66 |
二、外交 [SITESERVER_PAGE] |
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2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 |
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三、国防 |
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(1)专项收入安排的资金 |
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四、公共安全 |
5,245.18 [SITESERVER_PAGE] |
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(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
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五、教育 |
3,523.29 |
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(3)罚没收入安排的资金 |
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六、科学技术 |
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(4)国有资本经营收入安排的资金 |
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七、文化体育与传媒 |
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(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
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八、社会保障和就业 |
485.99 [SITESERVER_PAGE] |
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(6)其他收入安排的资金 |
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九、社会保险基金支出 |
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二、政府性基金拨款 |
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十、医疗卫生 |
80.94 |
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三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 [SITESERVER_PAGE] |
1,983.69 |
十一、节能环保 |
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1.国有资本经营收入安排的资金 |
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十二、城乡社区事务 |
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2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 |
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十三、农林水事务 |
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3.教育收费收入安排的资金 |
1,983.69 |
十四、交通运输 |
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4.其他收入安排的资金 |
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十五、资源勘探电力信息等事务 |
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四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
886.49 |
十六、商业服务业等事务 |
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1.事业收入安排的资金 |
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十七、金融监管等事务支出 |
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2.经营收入安排的资金 |
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十八、地震灾后恢复重建支出 |
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3.其他收入安排的资金 |
886.49 [SITESERVER_PAGE] |
十九、援助其他地区支出 |
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二十、国土资源气象等事务 |
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二十一、住房保障支出 [SITESERVER_PAGE] |
124.44 |
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二十二、粮油物资储备事务 |
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二十三、预备费 |
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二十四、国债还本付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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本年收入合计 |
9,074.84 |
本年支出合计 [SITESERVER_PAGE] |
9,459.84 |
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五、上年结余收入 |
385.00 |
二十六、结转下年 |
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1.公共财政预算拨款结转 |
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1.一般公共服务 [SITESERVER_PAGE] |
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2.政府性基金结转 |
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2.外交 |
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3.历年净结余可安排的资金 |
385.00 |
3.国防 [SITESERVER_PAGE] |
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其中:公共财政预算拨款净结余 |
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4.公共安全 |
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政府性基金拨款净结余 |
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5.教育 [SITESERVER_PAGE] |
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其他净结余 |
385.00 |
6.科学技术 |
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4.其他结转 |
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7.文化体育与传媒 [SITESERVER_PAGE] |
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8.社会保障和就业 |
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9.社会保险基金支出 |
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10.医疗卫生 |
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11.节能环保 |
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12.城乡社区事务 |
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13.农林水事务 |
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14.交通运输 |
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15.资源勘探电力信息等事务 |
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16.商业服务业等事务 [SITESERVER_PAGE] |
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17.金融监管等事务支出 |
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18.地震灾后恢复重建支出 |
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19.援助其他地区支出 |
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20.国土资源气象等事务 |
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21.住房保障支出 |
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22.粮油物资储备事务 |
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23.预备费 |
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24.国债还本付息支出 |
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25.其他支出 [SITESERVER_PAGE] |
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26.转移性支出 |
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收 入 总 计 |
9,459.84 [SITESERVER_PAGE] |
支 出 总 计 |
9,459.84 |
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[SITESERVER_PAGE]
三、部门公共财政拨款“三公”经费预算表
司法厅2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算表 [SITESERVER_PAGE] | |
单位:万元 | |
项目 |
2014年预算数 |
合计 |
387.10 |
1.因公出国(境)费用 |
37.00 |
2.公务接待费 [SITESERVER_PAGE] |
159.84 |
3.公务用车费 |
190.26 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
190.26 |
(2)公务用车购置 |
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[SITESERVER_PAGE]
第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
(一)收入预算说明。
2014年收入总预算9459.84万元,同比减少277.16万元,下降2.85%。其中:
公共财政预算拨款6204.66万元,同比增加282.62万元,增长4.77%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金1983.69万元,同比增加49.91万元,增长2.58%。
未纳入财政专户管理的其他收入安排的资金886.49万元,同比增加88.53万元,增长11.09%。
[SITESERVER_PAGE]上年结余收入385万元,同比减少698.22万元,降低64.46%。
(二) 支出预算说明。
2014年支出总预算9459.84万元。基本支出2705.66万元,占支出总预算的28.60%,同比减少177.26万元,下降6.15%;项目支出6754.18万元,占支出总预算的71.40%,同比减少99.90万元,下降1.46%。
1、按支出功能分类科目划分, 共分为五类--204类公共安全、205类教育、208类社会保障和就业、210类医疗卫生、221类住房保障支出,其中:
公共安全支出5245.18万元,占支出总预算55.45%,同比减少319.17万元,下降5.74%。
[SITESERVER_PAGE]教育支出3523.29万元,占支出总预算37.24%,同比增加29.21万元,增长0.84%。
社会保障和就业支出485.99万元,占支出总预算5.14%,同比增加38.47万元,增长8.60%。
医疗卫生支出80.94万元,占支出总预算0.85%,同比减少10.31万元,降低11.29%。
住房保障支出124.44万元,占支出总预算1.32%,同比减少15.36万元,降低10.99%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
(1)基本支出预算
[SITESERVER_PAGE]基本支出2705.66万元,占支出总预算的28.60%,同比减少177.26万元,下降6.15%。其中:
工资福利支出预算1101.41万元,占基本支出预算40.71%,同比减少141.09万元,下降11.35%。
商品和服务支出预算733.05万元,占基本支出预算27.09%,同比增加11.84万元,增长1.64%。
对个人和家庭的补助支出预算871.20万元,占基本支出预算32.20%,同比减少48.01万元,下降5.22%。
(2)项目支出预算
项目支出6754.18万元,占支出总预算的71.40%,同比减少99.90万元,下降1.46%。
[SITESERVER_PAGE]二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年度财政拨款支出6204.66万元,其中:基本支出2705.66万元,项目支出3499万元。
(一)“2040601行政运行(司法)”支出1056.96万元,同比增加95.44万元,增长9.93%。
(二)“2040602一般行政管理事务(司法)”支出1338.30万元,同比增加47.18万元,增长3.65%。
(三)“2040603机关服务(司法)”支出30.08万元,同比增加1.85万元,增长6.55%。
(四)“2040604基层司法业务”支出404万元,同比减少91万元,下降18.38%。
[SITESERVER_PAGE](五)“2040605普法宣传”支出170万元, 同比减少90万元,下降34.62%。
(六)“2040606律师公证管理”支出395万元,同比增加334万元,增长547.54%。
(七)“2040607法律援助”支出250万元,同比增加22万元,增长9.65%。
(八)“2040608司法统一考试”支出280万元,同比减少10万元,下降3.45%。
(九)“2040609仲裁”支出10万元,同比减少2万元,下降16.67%。
[SITESERVER_PAGE](十)“2040650事业运行(司法)”支出39.35万元,同比减少16.95万元,下降30.11%。
(十一)“2050205高等教育”支出1197.04万元,同比减少29.02万元,下降2.37%。
(十二)“2050302中专教育”支出342.56万元,同比增加8.32万元,增长2.49%。
(十三)“2080501归口管理的行政单位离退休”支出485.99万元,同比增加38.47万元,增长8.60%。
(十四)“2100501行政单位医疗”支出53.30万元,同比增加6.71万元,增长14.40%。
[SITESERVER_PAGE](十五)“2100502事业单位医疗”支出27.64万元,同比减少17.02万元,下降38.11%。
(十六)“2210201住房公积金”支出124.44万元,同比减少15.36万元,下降10.99%。
三、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2014年预算37万元,同比减少3万元,下降7.5%。
(二)公务接待费2014年预算159.84万元,同比减少26.60万元,下降14.27%。
(三)公务用车费2014年预算190.26万元,同比减少33万元,下降14.78%。其中:
[SITESERVER_PAGE]1. 公务用车运行维护费2014年预算190.26万元,同比减少15万元,下降7.31%。
2. 公务用车购置2014年预算0万元,同比减少18万元,下降100%。
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