支持IPv6
无障碍
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 财政预算

广西壮族自治区南宁市东博公证处2021年部门预算

2021-02-18 09:41     来源:广西壮族自治区司法厅
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处概况

第二部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2021部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2021年部门预算报表


第一部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处概况

   一、主要职能

  (一)广西壮族自治区南宁市东博公证处主要职责

东博公证处是由自治区编制委员会批复设立的相当正处级公益二类事业单位,是自治区司法厅直属管理的国有公证机构,是广西公证协会会长单位,是广西办公面积最大、公证业务最广的公证处,也是南宁市年办公证量最多的公证处。成立于1993年3月,至今已有27年历史,原名自治区公证处,2006年3月改为现名。主要职能是根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。通过实施公证行为,发挥公证服务、沟通、证明、监督的职能,有效防范纠纷发生,减少诉讼,保障交易安全和民事行为正确履行。办理下列公证事项:1.合同;2.继承;3.委托、声明、赠与、遗嘱;4.财产分割;5.招标投标、拍卖;6.婚姻状况、亲属关系、收养关系;7.出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;8.公司章程;9、保全证据;10.文书上的签名、印鉴、日期,文书的副本、影印本与原本相符;11.自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。办理下列事务:1.法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;2.提存;3.保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;4.代写与公证事项有关的法律事务文书;5.提供公证法律咨询。

   二、机构设置情况

广西壮族自治区南宁市东博公证处包括:

内部分设业务部、翻译部、制证部、财务部和办公室、档案部六个部门

(一)业务部

负责接待办证当事人,解答办证当事人的咨询、办理公证,满足群众的公证服务需求。

(二)翻译部

负责翻译涉外公证的公证证词,校对当事人提供的翻译件,打印涉外公证书。

(三)制证部

制作公证书、向办证当事人发放公证书。

(四)财务部

负责本处部门预算、预算执行控制、财务管理、部门决算、资产管理、统计、工资及福利待遇发放、住房公积金管理、社会保险办理、会计档案管理、政府采购、收费工作。

(五)办公室

负责本处的日常运转工作,负责本处职工思想政治和组织、人事工作、党建、后勤保障工作。

(六)档案部

负责将办结的公证书档案装订。满足办证当事人和公证员的查档需求;负责的公证档案日常管理。

第二部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2021部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况

2021年收入总预算1109.18万元,同比增加209.37万元,增长23.27%。其中:

1.一般公共预算收入5万元,同比减少15万元,下降75%,下降原因:按要求压减项目经费15万元。

2.政府性基金预算收入0万元,与上年一致。

3.国有资本经营预算收入0万元,与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元,与上年一致。

5.事业收入0万元,与上年一致。

6.事业单位经营收入500.01万元,与上年持平。主要是东博公证处的经营收入。

7.上级补助收入0万元,与上年一致。

8.附属单位上缴收入0万元,与上年一致。

9.其他收入0万元,与上年一致。

10.上年结转结余604.17万元,同比增加224.36万元,增长59.07%,为其他结转资金,主要为东博公证处用历年结存收入安排的绩效工资项目、增加工作人员的工资、福利、购买公证软件购置费等。

(二)支出预算情况。

2021年支出总预算1109.18万元,同比增加209.37万元,增长23.27%。

按支出功能分类科目划分,支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出,其中:

公共安全支出1103.31万元,占支出总预算99.47%,同比增加214.07万元,增长24.07%。增长原因:现有工作人员34人,用上年结转结余资金支付人员工资、绩效、五险一金、伙食补助等214.07万元。

社会保障和就业支出3.25万元,占支出总预算2.9%,同比减少1.84万元,下降36.15%,下降原因为:一是在编人员变动;2.在编人员减少,相应岗位绩效、绩效奖金减少,工资基数减少,计提保险有所减少。

卫生健康支出1万元,占支出总预算0.09%,同比减少0.72万元,减少41.86%。减少原因为在编人员减少,相应基数对应减少。

住房保障支出1.62万元,占支出总预算0.14%,同比减少1.33万元,减少45.08%。减少原因为在编人员减少,相应基数减少。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入总预算1109.18万元,同比增加209.37万元,增长23.27%。其中:

(一)一般公共预算收入5万元,同比减少15万元,下降75%,下降原因:按要求压减项目经费15万元。

(二)政府性基金预算收入0万元,与上年一致。

(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年一致。

(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年一致。

(五)事业收入0万元,与上年一致。

(六)事业单位经营收入500.01万元,与上年持平。主要是东博公证处的经营收入。

(七)上级补助收入0万元,与上年一致。

(八)附属单位上缴收入0万元,与上年一致。

(九)其他收入0万元,与上年一致。

(十)上年结转结余604.17万元,上年结转结余604.17万元,同比增加224.36万元,增长59.07%,为其他结转资金,主要为东博公证处用历年结存收入安排的绩效工资项目、增加工作人员的工资、五险一金、福利等。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算1109.18万元,同比增加209.37万元,增长23.27%。

其中:基本支出预算21.66万元,占支出总预算的1.95%,同比减少17.49万元,减少44.67%。减少原因:在编人员减少,工资奖金基数减少导致五险一金减少支出。

项目支出预算1087.52万元,占支出总预算的98.05%,同比增加226.86万元,增长26.36%。增长原因:一是由于东博公证处业务发展需要,通过招聘形式补充劳务派遣人员12名(公证员2名,公证员助理10名),支付人员工资、绩效、五险一金、伙食补助185万元。二是增加了司法部规定使用公证办证系统、公证管理系统,产生11.83万元的公证软件购置费。三是2020年报废一批无法使用的固定资产,2021年增加了16.75万元办公设备购置费,总共28.58万元费用,用事业单位经营收入支付。

(一)基本支出预算

基本支出预算21.66万元,其中:

基本支出按功能科目分类,具体支出如下:

1.“2040650事业运行(司法)”支出15.79万元;

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出2.17万元;

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出1.08万元;

4.“2101102事业单位医疗”支出1万元;

5.“2210201住房公积金”支出1.62万元。

(二)项目支出预算

项目支出预算1087.52万元,占支出总预算的98.05%,同比增加226.86万元,增长26.36%。

项目支出按功能科目分类,具体支出如下:

“2040650事业运行”支出1087.52万元;

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况。

2021年财政拨款5万元,全部为一般公共预算拨款,同比减少15万元,下降75%,下降原因主要为:按要求压减项目经费15万元。

(二)支出预算说明。

2021年一般公共预算支出预算5万元,占支出总预算0.45%,同比减少15万元,下降75%。

按支出功能分类科目划分,其中:

公共安全支出5万元,占支出总预算0.45%,同比减少15万元,下降75%。下降原因:自治区本级2021年部门预算一般公共预算安排的项目支出除重点、刚性和急需支出外,其他一般性项目支出(含专项资金安排的部分)按10%的比例压减,扣减项目支出预算360.32万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算5万元,占支出总预算0.45%,同比减少15万元,下降75%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算0万元。项目支出预算5万元,占支出总预算0.45%,同比减少15万元,减少75%。减少原因:1.按照要求压减项目经费。

(一)基本支出预算

事业运行支出预算0万元。

(二)项目支出预算

项目支出预算5万元,占支出总预算的0.45%,同比减少15万元,下降75%。其中:

事业运行支出5万元,主要为广西南宁市东博公证处日常运转开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

我部门无一般公共预算 “三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无此项预算开支。

九、其他重要事项情况说明

(一)事业运行经费安排情况说明

2021年安排广西壮族自治区南宁市东博公证处事业运行经费1109.18万元,其中:

基本支出21.66万元,比上年减少17.49万元,减少44.67%,减少原因为:广西壮族自治区南宁市东博公证处在编人员由5名减少为3名,工资奖金基数减少导致五险一金减少支出。

项目支出1087.52万元,比上年增加226.86万元,增加26.36%,增加原因为:历年结存收入安排的绩效工资项目、增加工作人员的工资、五险一金、福利等。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算59.20万元,比上年36.12万元增加了22.9万元,增长63.4%,增长的主要原因为2020年报废一批无法使用的固定资产,需购置一批固定资产。其中:政府集中采购预算53.30万元,占政府采购预算90.3%;分散采购预算5.90万元,占政府采购预算9.97%。

按资金来源渠道分为:一般公共预算拨款0万元,事业单位经营收入(单位资金)安排的资金35.87万元,上年结余收入安排的资金23.33万元:

广西南宁市东博公证处采购预算经费是59.20万元,事业单位经营收入(单位资金)安排的资金35.87万元,上年结余收入安排23.33万元。采购预算中用于货物类集中采购29.97万元,服务类集中采购23.33万元,用于货物类分散采购5.90万元。

(三)政府购买服务预算情况

我部门无政府购买服务预算。

(四)国有资产占用情况说明

我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况

(五)重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十一、公证:指公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

第四部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2021年部门预算报表(见附件)

关联文件:

    按回车键打开无障碍说明页面,按Shift + 1键打开导盲模式。