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广西壮族自治区司法厅2026年部门预算

2026-02-25 09:50     来源:广西壮族自治区司法厅装备财务保障处
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广西壮族自治区司法厅2026年部门预算


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第一部分:广西壮族自治区司法厅概况

第二部分:广西壮族自治区司法厅2026年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区司法厅2026年部门预算报表


第一部分:广西壮族自治区司法厅概况

一、主要职能

(一)司法厅本级主要职责

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议,负责跟踪了解区直部门对立法工作计划的落实情况,加强组织协调和督促指导,研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规及政府规章制定项目建议。指导设区的市人民政府的立法工作。

3.负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办区直部门报送自治区人民政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办法律、法规和国家部门规章草案征求意见的答复工作。负责立法协调。

4.承办自治区人民政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办自治区人民政府规章清理、编纂工作,组织翻译、审定政府规章外文正式译本。组织自治区本级及设区的市开展政府规章清理工作。承办自治区人民政府规章呈报国务院和自治区人大常委会备案事宜。

5.负责对自治区人民政府拟出台的规范性文件以及需要自治区人民政府批准的区直部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理设区的市人民政府规章和规范性文件、区直部门的规范性文件备案审查工作。指导设区的市人民政府规范性文件合法性审查和政府法律事务工作。

6.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督区直部门和设区的市、县(市、区)、乡(镇)人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。

7.承办向自治区人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。承办自治区人民政府的行政应诉案件。承办因不服自治区人民政府行政复议决定依法向国务院申请裁决案件的答复工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

8.承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。

9.负责管理、指导、监督监狱工作。指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

10.负责司法行政戒毒场所管理工作。指导、监督本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

11.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

12.负责全区国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全区国家统一法律职业资格和证书管理工作。负责规划和指导全区法律职业人员入职前培训工作。

13.负责自治区法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办自治区涉港澳台法律事务。

14.负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作,指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

15.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助设区的市管理司法局领导干部。

16.管理自治区监狱管理局。

17.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

(二)司法厅机关服务中心主要职责

承担厅机关的后勤服务保障工作;承担厅机关委托管理的部分服务性、事务性工作;承担厅机关交由其占有、使用的国有资产实物管理工作等。

(三)广西壮族自治区南宁市东博公证处主要职责

根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。通过实施公证行为,发挥公证服务、沟通、证明、监督的职能,有效防范纠纷发生,减少诉讼,保障交易安全和民事行为正确履行。

(四)广西壮族自治区法治研究中心主要职责

对外学术交流,负责广西仲裁工作对外交流与合作相关事宜;协助开展司法行政系统法治建设和法学理论课题申报、管理工作并承担自治区司法厅新闻采编和制作工作。

(五)广西壮族自治区警官学校主要职责

全面贯彻党的教育方针,突出警校特色,立足广西,面向全社会招生,致力培养具有人民警察基本技能的中等专业人才。同时,充分利用警校的各项资源,承担全区监狱、戒毒系统在职人民警察的各项培训,为监狱、戒毒单位队伍建设制度化、规范化、科学化提供强有力的教育培训支持。

二、机构设置情况

(一)司法厅本级作为一级预算单位,内设机构22个,主要包括自治区党委依法治区办秘书处、办公室、政治部(警务部)、人事警务处、组织培训处、法治调研处、法治督察处、立法处、行政规范性文件审查处、政府法律事务处、社区矫正工作处、行政复议与应诉处(自治区人民政府行政复议办公室)、行政执法协调监督处、普法与依法治理处(法律职业资格管理处)、人民参与和促进法治处、公证和仲裁管理处、法律援助和司法鉴定管理处(自治区法律援助中心)、律师工作处、装备财务保障处、科技信息处、机关党委、离退休人员工作处。派驻机构1个(自治区纪委监委驻自治区司法厅纪检监察组)。

(二)自治区司法厅二级预算单位包括:113007司法厅机关服务中心(参公事业单位)、113008广西壮族自治区南宁市东博公证处(公益二类事业单位)、113009广西壮族自治区法治研究中心(公益一类事业单位)、113010广西壮族自治区警官学校(公益二类事业单位)。

第二部分:广西壮族自治区司法厅2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

(一)收支总体情况

我部门2026年总收入18092.09万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年增加1441.38万元,增长8.66%。

我部门2026年总支出18092.09万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),较上年增加1441.38万元,增长8.66%。

总收支增长的主要原因:一是因为人员增加,人员经费和公用经费增加;二是增加资金用于信息化建设等项目,故总收支增长。

(二)收入总体情况

1.一般公共预算收入14286.21万元,较上年增加1631.09万元,增长12.89%。增长原因:一是人员增加导致人员经费及公用经费增加;二是增加资金用于信息化建设等项目。

2.政府性基金预算收入0万元,与上年一致。

3.国有资本经营预算收入0万元,与上年一致。

4.财政专户管理资金收入1357.49万元,较上年减少126.06万元,下降8.50%。下降原因:广西警官学校承接培训班减少及招生人数减少,导致财政专户收入的资金减少。

5.单位资金收入2297.39万元,较上年减少214.66万元,下降8.55%,其中:

⑴事业收入0万元,较上年减少1227.22万元,下降100%,下降原因:广西警官学校将列入“事业收入”里的培训业务收入预算调整至“事业单位经营收入”项目。

⑵事业单位经营收入1867.51万元,较上年增加1204.69万元,增长193.43%。增长原因:一是广西警官学校将列入“事业收入”里的培训业务收入预算调整至“事业单位经营收入”项目;二是广西警官学校增加自营食堂、超市收入预算。

⑶上级补助收入0万元,与上年一致。

⑷附属单位上缴收入0万元,与上年一致。

⑸其他收入429.88万元,较上年减少192.12万元,下降30.89%。下降原因:实习生缩短实习期,实习费收入减少。

6.上年结转结余151万元,较上年增加151万元,增长100%。增长原因:根据预算编制要求,广西警官学校在充分预计年底结转规模后纳入2026年部门预算管理。

(三)支出总体情况

按支出功能分类科目划分,支出分为五类--204类公共安全支出、205类教育支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出,其中:

公共安全支出类科目支出11477.47万元,占本年支出预算63.44%,较上年增加1178.77万元,增长11.45%。增长原因:一是人员增加导致人员经费及公用经费支出增加;二是增加资金用于信息化建设等项目。 

教育支出类科目支出4790.73万元,占本年支出预算26.48%,较上年增加158.10万元,增长3.41%。增长原因:2026年增加现在职业教育质量提升计划经费150万元。

社会保障和就业支出1106.41万元,占本年支出预算6.12%,较上年增加60.13万元,增长5.75%。增长原因:计提保险的工资基数增加,故支出增加。 

卫生健康支出273.69万元,占本年支出预算1.51%,较上年增加16.94万元,增长6.60%。增长原因:计提保险的工资基数增加,故支出增加。

住房保障支出443.79万元,占本年支出预算2.45%,较上年增加27.44万元,增长6.59%。增长原因:计提保险的工资基数增加,故支出增加。

二、部门收入总体情况说明

2026年收入总预算18092.09万元,较上年增加1441.38万元,增长8.66%,其中:

(一)一般公共预算收入14286.21万元,较上年增加1631.09万元,增长12.89%。增长原因:一是人员增加导致人员经费及公用经费增加;二是增加资金用于信息化建设等项目。

(二)政府性基金预算收入0万元,与上年一致。

(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年一致。

(四)财政专户管理资金收入1357.49万元,较上年减少126.06万元,下降8.50%。下降原因:广西警官学校承接培训班减少及招生人数减少,导致财政专户收入的资金减少。

(五)单位资金收入2297.39万元,较上年减少214.66万元,下降8.55%,其中:

1.事业收入0万元,较上年减少1227.22万元,下降100%。下降原因:将列入“事业收入”里的培训业务收入预算调整至“事业单位经营收入”项目。

2.事业单位经营收入1867.51万元,较上年增加1244.69万元,增长199.85%。增长原因:一是将列入“事业收入”里的培训业务收入预算调整至“事业单位经营收入”项目;二是增加自营食堂、超市收入预算。

3.上级补助收入0万元,与上年一致。

4.附属单位上缴收入0万元,与上年一致。

5.其他收入429.88万元,较上年减少232.12万元,下降35.06%。下降原因:实习生缩短实习期,实习费收入减少。

(六)上年结转结余151万元,较上年增加151万元,增长100%。增长原因:根据预算编制要求,广西警官学校在充分预计年底结转规模后纳入2026年部门预算管理。

三、部门支出总体情况说明

2026年支出预算18092.09万元,较上年增加1441.38万元,增长8.66%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算7622.11万元,占本年支出预算42.13%,较上年增加919.39万元,增长13.72%。增长原因:一是人员增加导致经费增加;二是原在项目支出的物业管理费、残疾人保障金、党建等项目在基本支出列支。

项目支出预算10469.98万元,占本年支出预算57.87%,较上年增加521.99万元,增长5.25%。增长原因:投入资金用于信息化建设及专用设备购置。

(一)基本支出预算

基本支出预算7622.11万元,基本支出按功能科目分类,具体支出如下:

1.“2040601行政运行(司法)”支出4114.32万元;

2.“2040603机关服务(司法)”支出139.77万元;

3.“2040650事业运行(司法)”支出555.97万元;

4.“2050302中等职业教育”支出988.17万元;

5.“2080501行政单位离退休”支出270.02万元;

6.“2080502事业单位离退休”支出13.75万元;

7.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出548.43万元;

8.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出274.2万元;

9.“2101101行政单位医疗”支出228.67万元;

10.“2101102事业单位医疗”支出45.02万元;

11.“2210201住房公积金”支出443.79万元。

(二)项目支出预算

项目支出预算10469.98万元,项目支出按功能科目分类,具体支出如下:

1.“2040602一般行政管理事务(司法)”支出1630.48万元; 

2.“2040604基层司法业务”支出900万元;

3.“2040605普法宣传”支出990万元;

4.“2040606律师管理”支出117.08万元;

5.“2040607公共法律服务”支出356万元; 

6.“2040608国家统一法律职业资格考试”支出531万元;

7.“2040610社区矫正”支出20.00万元;

8.“2040612法治建设”支出569.62万元;

9.“2040613信息化建设”支出1338.57万元;

10.“2040650事业运行”支出730.63万元;

11.“2050302中等职业教育”支出4790.73万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2026年财政拨款14286.21万元,全部为一般公共预算拨款(其中:上级补助510万元,本级财政拨款13776.21万元),占收入总预算78.96%,较上年增加1631.09万元,增长12.89%。增长原因:一是人员增加导致人员经费及公用经费增加;二是投入资金用于支持信息化建设等项目。

(二)支出预算情况

2026年财政拨款14286.21万元,全部为一般公共预算拨款,占支出总预算78.96%。按支出功能分类科目划分,支出分为五类,分别为:204类公共安全支出、205教育支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出,其中: 

1.公共安全支出10994.54万元,占本年支出预算76.96%,较上年增加1311.02万元,增长13.54%。增长原因:一是人员增加导致人员经费及公用经费增加;二是投入资金,用于支持信息化建设等项目。

2.教育支出类科目支出1510.59万元,占本年支出预算10.57%,较上年增加220.03万元,增长17.05%。增长原因:核准学生人数口径变化,导致学生人数增加,相关生均经费增加。

3.社会保障和就业支出类科目支出1067.56万元,占本年支出预算7.47%,较上年增加56.20万元,增长5.56%。增长原因:人员工资增加,导致计提基数增加。

4.卫生健康支出类科目支出272.17万元,占本年支出预算1.91%,较上年增加16.72万元,增长6.55%。增长原因:人员工资增加,导致计提基数增加。

5.住房保障支出类科目支出441.35万元,占本年支出预算3.09%,较上年增加27.11万元,增长6.55%。增长原因:人员工资增加,导致计提基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算14286.21万元,占本年支出预算78.96%,较上年增加1631.09万元,增长12.89%。增长原因:一是人员增加导致人员经费及公用经费增加;二是投入资金用于支持信息化建设等项目。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(一)基本支出预算

基本支出预算7141.02万元,占本年支出预算49.99%,较上年增加777.76万元,增长12.22%。增长原因:一是人员增加,支出增加;二是残疾人保障金、物业管理费、党建工会团委妇委会等活动经费由项目支出转入基本支出列支。

行政运行(司法)支出预算4114.32万元,占基本支出预算57.62%,较上年增加507.33万元,增长14.07%。增长原因:一是人员增加,工资和公用经费增加;二是残疾人保障金、物业管理费、党建工会团委妇委会等活动经费由项目支出转入基本支出列支。

机关服务支出预算139.77万元,占基本支出预算1.96%,较上年增加29.83万元,增长27.13%。增长原因:入编两名职工,增加人员经费和公用支出。

事业运行支出预算202.71万元,占基本支出预算2.84%,较上年增加51.19万元,增长33.78%。增长原因:广西壮族自治区法治研究中心人员的工资、津贴补贴及绩效工资增加。主要为广西壮族自治区法治研究中心人员经费支出186.56万元,公用经费支出16.15万元。

中等职业教育支出903.15万元,占基本支出预算12.65%,较上年增加89.36万元,增长10.98%。增长原因:警官学校人员增加,导致工资福利、公用经费增长。主要为警官学校人员经费支出601.86万元,公用经费支出301.29万元。

行政单位离退休支出270.02万元,占基本支出预算3.78%,较上年减少1.24万元,下降0.46%。下降原因:离休干部自然减员一人。主要为司法厅本级离退休人员的人员经费支出。

事业单位离退休支出13.75万元,占基本支出预算0.19%,较上年增加1.32万元,增长10.62%。增长原因:退休人员补助增加以及退休人员人数增长。主要为司法厅机关服务中心退休人员的人员经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出545.17万元,占基本支出预算7.63%,较上年增加39.60万元,增长7.83%。增长降原因:人员增加,工资奖金增加,计提的养老保险增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的养老保险,全部为人员经费。

机关事业单位职业年金缴费支出238.62 万元,占基本支出预算3.34%,较上年增加16.53万元,增长7.44%。增长原因:人员增加,工资奖金增加,计提的职业年金增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的职业年金,全部为人员经费。

行政单位医疗支出228.67万元,占基本支出预算3.20%,较上年增加17.46万元,增长8.27%。增长原因:人员增加,工资奖金增加,计提的医疗保险增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险,全部为人员经费。

事业单位医疗支出43.49万元,占基本支出预算0.61%,较上年减少0.75万元,下降1.69%。下降原因:广西壮族自治区法治研究中心将绩效工资计提的医疗保险列入事业运行类支出。主要为广西壮族自治区司法厅机关服务中心、广西壮族自治区法治研究中心、警官学校按规定为在职在编人员缴纳的医疗保险,全部为人员经费。

住房公积金支出441.35万元,占基本支出预算6.18%,较上年增加27.11万元,增长6.54%。增长原因:人员增加,工资奖金增加,计提的住房公积金增加。主要为单位按规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

(二)项目支出预算

项目支出预算7145.19万元,占本年支出预算的50.01%,较上年增加853.33万元,增长13.56%。增长原因:项目支出增加,主要是增加信息化建设、基层司法等项目经费。其中:

一般行政管理事务支出1630.48万元,较上年减少315.18万元,下降16.20%。下降原因:按过紧日子要求,进一步压缩行政经费。为司法行政综合业务开支。

基层司法业务支出900万元,较上年增加886.87万元,增长675.45%。增长原因:根据司法部强基层的工作部署,为基层司法行政机关统一配置装备。主要为本部门用于基层司法业务支出等。

普法宣传支出990万元,较上年减少900万元,下降47.62%。下降原因:项目支出被压减,减少支出。主要用于自治区法治创建,“九五普法”工作经费,包括:媒体普法、各类普法工作及法治宣传工作、法治作品制作等。

律师管理支出117.08万元,较上年增加4.68万元,增长4.16%。增长原因:增加涉法涉诉律师补贴支出。主要用于本部门指导律师工作支出、律师参与调解、律师值班补贴支出、律师行业党建、青年律师基层锻炼经费等费用。

公共法律服务支出356万元,较上年减少5万元,下降1.38%。下降原因:压减经费。主要用于本部门公共法律服务工作的支出,如中国-东盟商事仲裁协作中心建设经费、自治区公共法律服务中心运转经费、公共法律服务热线网络实体三大平台运维、自治区级指派法援案件专项经费、司法鉴定工作经费等。

国家统一法律职业资格考试支出531万元,较上年减少20万元,下降3.63%。下降原因:压减经费。主要为各级司法行政部门用于举办国家统一法律职业资格考试所需的支出,包括报名组织费、计算机化考试服务费、考场租赁费、考试信息化维护费等。

社区矫正支出20万元,较上年减少30万元,下降60%。下降原因:压减经费。主要为本部门用于社区矫正的支出,如社区矫正工作指导经费、政府购买社区矫正服务费用等。

法治建设支出569.62万元,较上年增加47.72万元,增长9.14%。增长原因:增加涉外法治人才培养专项经费。主要为司法厅本级及二层单位广西壮族自治区法治研究中心用于涉外法治交流、政府立法工作、自治区人民政府法律顾问、行政复议、行政执法监督、涉外法治人才培养、法治研究课题等专项支出。

信息化建设支出1338.57万元,较上年增加988.57万元,增长282.45%。增长原因:新建信息化建设项目。主要为本部门信息化建设和信息化运行维护等方面的支出。

事业运行支出45万元,较上年增加25万元,增长125%。增长原因:增加东博公证处日常运转支出补助。主要为司法厅二级预算单位东博公证处日常运转开支。

中等职业教育支出607.44万元,较上年增加130.67万元,增长27.41%。增长原因:一是学生人数增加,主要为中等职业教育学生的免学费、中等职业教育国家助学金、中等职业教育奖学金支出;二是增加警官学校中职教育质量提升专项经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出7141.02万元,其中:人员经费5788.28万元,公用经费1352.74万元。

(一)人员经费

工资福利支出预算5290.60万元,占基本支出预算74.09%,较上年增加443.96万元,增长9.16%。增长原因:一是人员增加,工资和奖金支出增加;二是计提养老保险、职业年金、住房公积金的工资基数增加。其中:基本工资1489.32万元,津贴补贴1243.23万元,奖金729.83万元,绩效工资88.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费559.28万元,职业年金缴费245.67万元,职工基本医疗保险缴费278.69万元,其他社会保障缴费10.91万元,住房公积金461.53万元,其他工资福利支出184.03万元。

对个人和家庭的补助支出预算497.68万元,占基本支出预算6.97%,较上年增加25.93万元,增长5.50%。增长原因:工资较去年增长,计提的其他对个人家庭补助增加。其中:离休费21.66万元,退休费238.75万元,助学金48.97万元,其他对个人和家庭的补助支出188.30万元。

(二)公用经费

商品和服务支出预算1352.74万元,占基本支出预算18.94%,较上年增加307.87万元,增长29.46%。增长原因:人员增加,导致公用经费增加。其中:办公费152.62万元,印刷费20.02万元,手续费0.10万元,水费51万元,电费195.66万元,邮电费61.79万元,物业管理费140万元,差旅费15.40万元,维修(护)费93万元,会议费33.35万元,培训费8.28万元,公务接待费12.77万元,劳务费1万元,工会经费75.32万元,公务用车运行维护费53.34万元,其他交通费用240.56万元(为公务用车制度改革后发放的公务交通补贴),其他商品和服务支出197.53万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算132.11万元,较上年137.19万元减少5.08万元,下降3.7%,具体如下:

(一)因公出国(境)经费预算25万元,较上年29.77万元减少4.77万元,下降16.02%。下降原因是:压减出国(境)经费。 

(二)公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算94.34万元,其中:

1.公务用车购置费41万元,较上年28万元增加13万元,增长46.43%。增长原因:2025年购置公务用车一台,预算控制数28万元;2026年购置新车二台,预算控制数41万元。

2.公务用车运行维护费53.34万元,较上年56.15万元减少2.81万元,下降5%。下降原因:压减“三公”经费。主要用于执法执勤公务活动、机要通信等发生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。我厅保留的公务用车16辆,其中: 主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车7辆、离退休干部用车2辆。   

(三)公务接待费预算12.77万元,较上年23.27万元减少10.5万元,下降45.12%。下降原因:压减“三公”经费。主要是安排接待上级部门及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明 

2026年安排司法厅机关行政运行经费603.67万元,较上年减少19.68万元,下降3.16%。下降原因:按要求压减一般性支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

(二)政府采购预算安排情况 

2026年政府采购预算4187.65万元,较上年增加1221.07万元,增长41.16%。增长原因:项目支出增加,故采购的数量增加。其中:货物采购2471.26万元,占政府采购预算59.01%;工程采购0万元,占政府采购预算0%;服务采购1716.39万元,占政府采购预算40.99%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车7辆、离退休干部用车2辆;单位价值50万元以上通用设备10台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目28个,预算资金8458.85万元;对下转移支付项目1个,预算资金725万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:自治区对市县一村(社区)一法律顾问奖补经费725万元,2026年年度绩效目标为实现一村(社区)一法律顾问工作机制常态化。

设两条数量指标:1.法律顾问每月到村(社区)提供法律顾问时间≥5小时;2.法律顾问每年到村(社区)提供法律顾问次数≥12次。

设1条质量指标:全区村(社区)法律顾问点抽样检查合格率≥85%。

设2条时效指标:1.工作周期为2026年全年;2.各法律顾问到村(社区)提供法律顾问及时率=100%。

设1条成本指标:预算超支率≦0%。

设1条社会效益指标:基层法律服务效果进一步提升。

设1条服务对象满意度指标:被服务群众满意度(抽样)≥90%。

本部门2026年预算项目绩效目标详见附件表10、表11。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、普法宣传:普法宣传是普及法律常识宣传的简称。是我国在全体公民中进行大规模普及法律常识的宣传教育活动。旨在使全体公民增强法制观念,知法守法,养成依法办事的习惯。这是我国人民政治生活中的一件大事,也是社会主义精神文明建设的重要组成部分。

十二、公共法律服务:公共法律服务是政府履行公共职能的重要组成部分,通过实体、热线、网络三大平台构建服务体系,涵盖法律援助、法治宣传、纠纷调解等领域,重点为低收入群体、残疾人等提供权益保障。

十三、国家统一法律职业资格考试:国家统一法律职业资格考试,是中华人民共和国司法部依据《中华人民共和国法官法》《中华人民共和国检察官法》《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公证法》和《国家统一法律职业资格考试实施办法》(2018)的有关规定设立的法律类职业证书考试。

十四、社区矫正:是指将符合条件的罪犯放置于社区内,由专门国家机关在相关社会团体和民间组织以及社会志愿者的协助下,在判决、裁定或决定确定的期限内,矫正其犯罪心理和行为恶习,并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。

第四部分:广西壮族自治区司法厅2026年部门预算报表(见附件)


关联文件: