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广西壮族自治区南宁市东博公证处2025年单位预算公开

2025-02-18 17:30     来源:广西壮族自治区司法厅装备财务保障处
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广西壮族自治区南宁市东博公证处2025年单位预算公开

目  录

第一部分:单位概况

第二部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2025单位预算情况说明

第三部分:名词解释

部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2025单位预算公开报表

第一部分:单位概况

一、单位主要职责

广西壮族自治区南宁市东博公证处是由自治区编制委员会批复设立的相当正处级公益二类事业单位,是自治区司法厅直属管理的国有公证机构,是广西公证协会会长单位,成立于1993年3月,原名广西壮族自治区公证处,2006年3月改为现名。主要职能是根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明。通过实施公证行为,发挥公证服务、沟通、证明、监督的职能,有效防范纠纷发生,减少诉讼,保障交易安全和民事行为正确履行。

办理下列公证事项:1.合同;2.继承;3.委托、声明、赠与、遗嘱;4.财产分割;5.招标投标、拍卖;6.婚姻状况、亲属关系、收养关系;7.出生、生存、死亡、身份、经历、学历、学位、职务、职称、有无违法犯罪记录;8.公司章程;9、保全证据;10.文书上的签名、印鉴、日期,文书的副本、影印本与原本相符;11.自然人、法人或者其他组织自愿申请办理的其他公证事项。

办理下列事务:1.法律、行政法规规定由公证机构登记的事务;2.提存;3.保管遗嘱、遗产或者其他与公证事项有关的财产、物品、文书;4.代写与公证事项有关的法律事务文书;5.提供公证法律咨询。

二、机构设置情况

广西壮族自治区南宁市东博公证处内部分设四个部门,主要包括:

(一)业务部

业务部内分设业务一部、业务二部、业务三部和综合部,负责接待办证当事人,解答办证当事人的咨询、办理公证,制作谈话笔录,收集证明材料,调查、核实材料,草拟、校对公证词,处理投诉、复查案件,满足群众的公证服务需求,以及完成领导交办的任务。

(二)翻译部

翻译,校对,与翻译公司对接业务,收费,制证,协助公证员办理涉外公证以及完成领导交办的任务。

(三)制证部

制证,发证,收费,核实公证书,装订卷宗,管理档案,采购办公用品、耗材、饮用水,设备故障报修以及完成领导交办的任务。

(四)办公室

协助领导做好日常管理工作,完成上级部门下发的任务,党建,人事,公文收发处理,文案草拟,会务安排,核算工资、绩效,发放工资,办理公积金、社保事宜,物品采购,报账,收费,票据统计,编制预算、决算,审核记账凭证,装订票据凭证,系统管理与维护,核实材料,查档,内、外勤以及完成领导交办的任务。

第二部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

(一)收支总体情况

我单位2025年总收入642.82万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加74.04万元,增长13.02%。

我单位2025年总支出642.82万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数),同比增加74.04万元,增长13.02%。

总收支增长的主要原因:我处积极开拓证源,办证数量及业务收入有所增加,相关办公经费和人员经费支出增加,导致总收支增加。

(二)收入总体情况

1.一般公共预算拨款收入20万元,与上年一致。

2.政府性基金预算收入0万元,与上年一致。

3.国有资本经营预算收入0万元,与上年一致。

4.财政专户管理资金收入0万元,与上年一致。

5.单位资金收入622.82万元,同比增加74.04万元,增长13.49%,其中:

(1)事业收入0万元,与上年一致。

(2)事业单位经营收入622.82万元,同比增加74.04万元,增长13.49%;增长原因:主要是东博公证处的经营收入,积极开拓证源,办证数量及业务收入有所增加,经营收入增加。

(3)上级补助收入0万元,与上年一致。

(4)附属单位上缴收入0万元,与上年一致。

(5)其他收入0万元,与上年一致。

6.上年结转结余0万元,与上年一致。

(三)支出总体情况

按支出功能分类科目划分,支出分为四类--204类公共安全支出、208类社会保障和就业支出、210类卫生健康支出、221类住房保障支出,其中:

1.公共安全支出635.17万元,占本年支出预算98.81%,同比增加72.02万元,增长12.79%;增长原因:我处积极开拓证源,办证数量及业务收入有所增加,相关办公经费和人员经费支出增加

2.社会保障和就业支出4.23万元,占本年支出预算0.66%,同比增加1.12万元,增长36.02%;增长原因:在编人员增加和工资增长,导致计提基数增加。

3.卫生健康支出1.30万元,占本年支出预算0.20%,同比增加0.34万元,增长35.86%;增长原因:在编人员增加和工资增长,导致计提基数增加。

4.住房保障支出2.12万元,占本年支出预算0.33%,同比增加0.56万元,增长35.58%;增长原因:在编人员增加和工资增长,导致计提基数增加。

二、单位收入总体情况说明

2025年收入总预算642.82万元,同比增加74.04万元,增长13.02%。其中:

(一)一般公共预算收入20万元,与上年一致。

(二)政府性基金预算收入0万元,与上年一致。

(三)国有资本经营预算收入0万元,与上年一致。

(四)财政专户管理资金收入0万元,与上年一致。

(五)单位资金收入622.82万元,同比增加74.04万元,增长13.49%,其中:

1.事业收入0万元,与上年一致。

2.事业单位经营收入622.82万元,同比增加74.04万元,增长13.49%;增长原因:主要是东博公证处的经营收入,积极开拓证源,办证数量及业务收入有所增加,经营收入增加。

3.上级补助收入0万元,与上年一致。

4.附属单位上缴收入0万元,与上年一致。

5.其他收入0万元,与上年一致。

(六)上年结转结余0万元,与上年一致。

三、单位支出总体情况说明

2025年支出总预算642.82万元,同比增加74.04万元,增长13.02%。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

基本支出预算250.91万元,占本年支出预算的39.03%,同比增加174.36万元,增长227.78%。增长原因:2025年聘用人员月工资(含单位计提的社保缴费、公积金、工会经费等)纳入基本支出。

项目支出预算391.91万元,占本年支出预算的60.97%,同比减少100.32万元,下降20.38%。下降原因:2025年聘用人员月工资(含单位计提的社保缴费、公积金、工会经费等)纳入基本支出,相关项目支出减少。

(一)基本支出预算

基本支出预算250.91万元,基本支出按功能科目分类,具体支出如下:

1.“2040650事业运行”支出243.26万元;

2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出2.82万元;

3.“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出1.41万元;

4.“2101102事业单位医疗”支出1.30万元;

5.“2210201住房公积金”支出2.12万元。

(二)项目支出预算

项目支出预算391.91万元,项目支出按功能科目分类,具体支出如下:

“2040650事业运行”支出391.91万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

(一)收入预算情况

2025年财政拨款20.00万元,全部为一般公共预算拨款(其中:上级补助0.00万元,本级财政拨款20.00万元),占收入总预算3.11%,与上年一致。

(二)支出预算情况

2025年财政拨款20.00万元,全部为一般公共预算拨款,占支出总预算3.11%,与上年一致。按支出功能分类科目划分,全部为204类公共安全支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出20.00万元,占本年支出预算3.11%,与上年一致。

按支出结构分类划分,全部为项目支出预算。按支出功能分类科目划分,全部为“2040650事业运行”支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2025年部门预算无一般公共预算基本支出。

七、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

我单位2025年部门预算无一般公共预算 “三公”经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)事业单位相关运行经费安排情况说明 

2025年安排事业单位相关运行经费11.99万元,与上年一致。主要是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费及其他费用。

(二)政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算9.15万元,同比减少0.80万元,下降8.04%,下降原因:办公设备采购支出减少。其中,货物类采购9.15万元,占政府采购预算100%。

(三)国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算资金391.91万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

重点项目一:项目名称为其他专项资金,预算资金36.63万元,2025年度绩效目标为按照国家规定提取各项资金,保障东博公证处有相应的赔偿能力,履行作为广西公证协会会员应承担的缴纳会费义务,按规定为聘用人员提取相关福利等经费,建立良好的公证工作秩序。设1条数量指标:其他专项资金数量≥4项;设1条质量指标:完成对其他专项资金的支出;设1条时效指标:项目完成时间于2025年12月31日前;设1条成本指标:项目总成本≤36.63万元;设1条社会效益指标:保障公证工作正常运转;设1条服务对象满意度指标:受益人满意度≥90%。

我单位2025年预算项目绩效目标详见附件表10、11。

    第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、公证:指公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。公证制度是国家司法制度的组成部分,是国家预防纠纷、维护法制、巩固法律秩序的一种司法手段。

    

第四部分:广西壮族自治区南宁市东博公证处2025年单位预算公开报表(见附件)


广西壮族自治区南宁市东博公证处2025年单位预算公开报表.xlsx


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