广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所
2024年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2024年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所是自治区司法行政机关,主要职能是根据《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等有关法律法规,充分运用各种教育方法和手段,对戒毒人员进行入所教育、法制教育、思想道德教育、心理健康教育、职业技能教育、文化素质教育和出所教育。通过开展有针对性的强制隔离教育矫治工作,使吸毒人员戒除毒瘾,成为一名遵纪守法、有一定文化知识和职业技能的公民。
二、机构设置情况
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所为正处级建制,下设政治处、办公室、管理科、财务科、审计科、教育科、生活卫生科、生产科、警戒科、监察室等10个职能业务科室和6个强制隔离戒毒大队以及1个医院(附属机构)共17个内设机构。
单位代码 |
单位名称 |
单位驻地 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
南宁市 |
第二部分:2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2024年我单位收入总预算8730.36万元,支出总预算8730.36万元,收支预算同比减少372.04万元,下降4.09%,下降的主要原因:一是按照上级落实“过紧日子”的要求,压减项目经费867.62万元;二是人员变动及政策性增资,基本支出收入增加495.58万元,两项相抵即为下降。
二、单位收入总体情况说明
2024年我单位收入总预算8730.36万元,同比减少372.04万元,下降4.09%,其中:
(一)一般公共财政预算收入8030.61万元,同比增加213.64万元,增长2.73%。增长的主要原因:一是本年度我单位在职人员人数增加及政策性增资等原因,基本支出增加495.58万元;二是按照上级落实“过紧日子”的要求,压减项目经费281.94万元。
(二)政府性基金收入0万元,与上年同比无变化。
(三)单位资金543.09万元,同比减少585.68万元,下降45.56%。下降的主要原因是预计收治人数减少,劳务收入同比减少。
(四)上年结转结余0万元,与上年同比无变化。
三、单位支出总体情况说明
2024年我单位支出总预算8730.36万元,同比减少372.04万元,下降4.09%。按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算,具体说明如下:
(一)基本支出预算
基本支出预算6482.15万元,占本年支出总预算74.25%,同比增加495.58万元,增长8.28%。其中:
人员经费预算5720.73万元,占基本支出预算88.25%,同比增加450.58万元,增长8.91%。其中:工资福利支出预算5433.09万元,占基本支出预算83.82%,同比增加404.60万元,增长8.41%;对个人和家庭的补助预算287.64万元,占基本支出预算4.44%,同比增加45.98万元,增长19.03%。人员经费增长的主要原因:一是在职人员人数增加及政策性增资,工资福利支出增加,对个人和家庭的补助经费同比增加;二是本年度退休人员增加,对个人和家庭的补助经费中相关的退休经费同比增加。
公用经费(商品和服务支出)预算761.42万元,占基本支出预算11.75%,同比增加45.00万元,增长6.28%。其中:其他商品和服务支出科目预算105.54万元,占公用经费预算13.86%,主要用于离退休公用及食堂运转经费等。公用经费增长的主要原因:一是本年在职人员人数增加,公用经费同比增加;二是本年退休人员增加,离退休公用经费同比增加。
(二)项目支出预算
项目支出预算2248.21万元,占本年支出预算的25.75%,同比减少867.62万元,下降27.85%。下降的主要原因是按照上级落实“过紧日子”的要求,压减项目经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年我单位财政拨款总收入8030.61万元,财政拨款总支出8030.61万元。财政拨款收支预算同比增加213.64万元,增长2.73%。增长的主要原因:一是本年度我单位在职人员人数增加及政策性增资等原因,基本支出增加495.58万元;二是按照上级落实“过紧日子”的要求,压减项目经费281.94万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年我单位一般公共预算支出8030.61万元,同比增加213.64万元,增长2.73%,其中:中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出543.09万元。按照功能分类科目划分,共分为4类,其中:
(一)204类公共安全支出6290.20万元,占本年支出预算78.33%,同比增加56.63万元,增长0.91%。增长的主要原因:一是在职人员增加及政策性增资等,基本支出增加338.57万元;二是按照上级落实“过紧日子”的要求,压减项目经费281.94万元。
(二)208类社会保障和就业支出1010.47万元,占本年支出预算12.58%,同比增加101.17万元,增长11.13%。增长的主要原因:一是在职人员增加及政策性增资,机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出相应增加;二是退休人员人数增加,行政单位离退休支出增加。
(三) 210类卫生健康支出278.43万元,占本年支出预算3.47%,同比增加21.30万元,增长8.28%。增长的主要原因是在职人员增加及政策性增资,行政单位医疗支出相应增加。
(四)221类住房保障支出451.51万元,同占本年支出预算5.62%,同比增加34.54万元,增长8.28%。增长的主要原因是在职人员增加及政策性增资原因,住房公积金支出相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年我单位一般公共预算基本支出6267.22万元,占一般公共预算支出78.04%,同比增加495.58万元,增长8.59%。其中:
(一)工资福利支出预算5218.16万元,占基本支出预算83.26%,较上年增加404.60万元,增长8.41%。增长的原因是在职人员增加及政策性增资。
(二)商品和服务支出预算761.42万元,占基本支出预算12.15%,同比增加45.00万元,增长6.28%。增长的主要原因是在职人员增加,公用经费同比增加。
(三)对个人和家庭的补助预算287.64 万元,占基本支出预算4.59%,同比增加45.98万元,增长19.03%。增长的主要原因:一是退休人员增加及政策性增资,退休费支出增加31.60万元;二是因政策性增资,其他对个人家庭补助计提基数提高,其他对个人家庭补助支出增加14.39万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年我单位一般公共预算“三公”经费支出预算21.64万元,较上年减少2.70万元,下降11.09%,具体如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与上年同比无变化。
(二)公务接待费8.50万元,同比减少2.85万元,下降25.11%。减少的主要原因是落实“过紧日子”的要求,压减公务接待费。
(三)公务用车购置及运行费13.14万元,同比增加0.15万元,增长1.15%。增长的主要原因是公务车较上年增加3辆,公务用车运行维护费相应增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年无政府性基金预算,同比无变化。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年无国有资本经营预算,同比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费预算761.42万元,同比增加45.00万元,增长6.28%。该经费为保障日常运行,主要用于办公及印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、工会经费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年政府采购预算944.37万元,较上年减少360.04万元,下降27.60%。下降的主要原因:一是总收入减少,相应的政府采购支出减少;二是2023年部分政府采购项目服务期是2年,2024年不再重复采购。
其中政府集中采购预算43.84万元,占政府采购预算4.64%,较上年减少248.15万元,下降84.99%;分散采购预算900.53万元,占政府采购预算95.36%,较上年减少111.89万元,下降11.05%。
货物采购278.00万元,占政府采购预算29.43%;工程采购218.11万元,占政府采购预算23.10%;服务采购448.26万元,占政府采购预算47.47%。采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算368.11万元,面向中小企业预留金额386.11万元;超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的采购预算532.42万元,预留272.42万元专门面向中小企业采购。
(三)国有资产占用情况说明
我单位实有在编车辆9辆。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目20个,预算资金2248.21万元;对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
重点项目:项目名称戒毒人员医疗康复经费,预算资金185.00万元。
2024年度绩效目标为对戒毒人员开展出入所健康检查,常规体检,生理脱毒治疗,稽延性症状治疗,吸毒并发症和资料,疾病防疫治疗,生理康复治疗,精神疾病检查,防治及鉴定,危重人员转治等医疗康复工作。设2条数量指标:数量指标1.戒毒人员健康档案建档率达到100%,数量指标2.入所健康体检检查人次大于等于1人;设1条质量指标:经费支出合规性定性达到;设1条时效指标:经费支出完成时间定性为2024年12月31日前;设1条成本指标:项目总金额小于等于1320万元;设1条经济效益指标:场所实现无非正常死亡、无重大疫情工作目标;设1条生态效益指标:促进强制隔离戒毒医疗业务运行保障的长效机制;设1条满意度指标:戒毒人员满意度大于等于90%。
第三部分:名词解释
一、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
二、一般公共预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于一般公共预算的资金。
三、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
四、政府性基金预算拨款:指自治区财政部门拨付安排于政府性基金预算的资金。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
六、上年结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2024年预算公开报表
预算公开01表 | |||
单位收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、一般公共预算拨款 |
8,030.61 |
一、一般公共服务支出 |
|
(一)上级补助 |
543.09 |
二、外交支出 |
|
(二)本级 |
7,487.52 |
三、国防支出 |
|
(三)一般债券收入 |
四、公共安全支出 |
6,989.95 | |
二、政府性基金预算 |
五、教育支出 |
||
(一)上级补助 |
六、科学技术支出 |
||
(二)本级 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
(三)专项债券收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,010.47 | |
三、国有资本经营预算 |
九、卫生健康支出 |
278.43 | |
(一)上级补助 |
十、节能环保支出 |
||
(二)本级 |
十一、城乡社区支出 |
||
四、财政专户管理资金 |
十二、农林水支出 |
||
五、单位资金 |
699.75 |
十三、交通运输支出 |
|
(一)事业收入 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||
(二)事业单位经营收入 |
十五、商业服务业等支出 |
||
(三)上级补助收入 |
十六、金融支出 |
||
(四)附属单位上缴收入 |
十七、援助其他地区支出 |
||
(五)其他收入 |
699.75 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
十九、住房保障支出 |
451.51 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、债务发行费用支出 |
|||
本年收入合计 |
8,730.36 |
本年支出合计 |
8,730.36 |
上年结转结余 |
结转下年支出 |
||
收入总计 |
8,730.36 |
支出总计 |
8,730.36 |
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
预算公开02表 | ||||||||||||||
单位收入总体情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
8,730.36 |
8,730.36 |
8,030.61 |
699.75 |
||||||||||
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
8,730.36 |
8,730.36 |
8,030.61 |
699.75 |
|||||||||
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,730.36 |
8,730.36 |
8,030.61 |
699.75 |
预算公开03表 | ||||||||||
单位支出总体情况表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
本年支出 | |||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
小计 |
其中: | |||||||||
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,730.36 |
6,482.15 |
2,248.21 |
|||||||
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
8,730.36 |
6,482.15 |
2,248.21 |
||||||
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,730.36 |
6,482.15 |
2,248.21 |
||||||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
4,838.99 |
4,741.74 |
97.25 |
||||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
464.40 |
|||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
234.00 |
234.00 |
|||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
505.11 |
505.11 |
|||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
947.45 |
947.45 |
|||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
107.45 |
107.45 |
|||||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
602.01 |
602.01 |
|||||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
301.01 |
301.01 |
|||||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
278.43 |
278.43 |
|||||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
451.51 |
451.51 |
预算公开04表 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
一、本年收入 |
8,030.61 |
一、本年支出 |
8,030.61 |
(一)一般公共预算 |
8,030.61 |
(一)一般公共服务支出 |
|
1、上级补助 |
543.09 |
(二)外交支出 |
|
2、本级 |
7,487.52 |
(三)国防支出 |
|
3、一般债券收入 |
(四)公共安全支出 |
6,290.20 | |
(二)政府性基金预算 |
(五)教育支出 |
||
1、上级补助 |
(六)科学技术支出 |
||
2、本级 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
3、专项债券收入 |
(八)社会保障和就业支出 |
1,010.47 | |
(三)国有资本经营预算 |
(九)卫生健康支出 |
278.43 | |
1、上级补助 |
(十)节能环保支出 |
||
2、本级 |
(十一)城乡社区支出 |
||
二、上年结转结余 |
(十二)农林水支出 |
||
(一)一般公共预算 |
(十三)交通运输支出 |
||
(二)政府性基金预算 |
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
||
(三)国有资本经营预算 |
(十五)商业服务业等支出 |
||
(十六)金融支出 |
|||
(十七)援助其他地区支出 |
|||
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(十九)住房保障支出 |
451.51 | ||
(二十)粮油物资储备支出 |
|||
(二十一)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十二)灾害防治及应急管理支出 |
|||
(二十三)其他支出 |
|||
(二十四)债务还本支出 |
|||
(二十五)债务付息支出 |
|||
(二十六)债务发行费用支出 |
|||
二、结转下年支出 |
|||
收入总计 |
8,030.61 |
支 出 总 计 |
8,030.61 |
预算公开05表 | |||||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
本年一般公共预算支出 | ||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
合计 |
8,030.61 |
6,267.22 |
5,505.80 |
761.42 |
1,763.39 | ||||
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
8,030.61 |
6,267.22 |
5,505.80 |
761.42 |
1,763.39 | |||
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
8,030.61 |
6,267.22 |
5,505.80 |
761.42 |
1,763.39 | |||
204 |
08 |
01 |
行政运行 |
4,526.81 |
4,526.81 |
3,773.33 |
753.48 |
||
204 |
08 |
04 |
强制隔离戒毒人员生活 |
464.40 |
464.40 | ||||
204 |
08 |
05 |
强制隔离戒毒人员教育 |
185.00 |
185.00 | ||||
204 |
08 |
06 |
所政设施建设 |
505.11 |
505.11 | ||||
204 |
08 |
99 |
其他强制隔离戒毒支出 |
608.88 |
608.88 | ||||
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
107.45 |
107.45 |
99.52 |
7.94 |
||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
602.01 |
602.01 |
602.01 |
|||
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
301.01 |
301.01 |
301.01 |
|||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
278.43 |
278.43 |
278.43 |
|||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
451.51 |
451.51 |
451.51 |
预算公开06表 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | ||||
类 |
款 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,267.22 |
5,505.80 |
761.42 | ||
301 |
工资福利支出 |
5,218.16 |
5,218.16 |
||
301 |
01 |
基本工资 |
1,098.39 |
1,098.39 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
1,391.79 |
1,391.79 |
|
301 |
03 |
奖金 |
869.88 |
869.88 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
602.01 |
602.01 |
|
301 |
09 |
职业年金缴费 |
301.01 |
301.01 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
278.43 |
278.43 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
7.53 |
7.53 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
451.51 |
451.51 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
217.61 |
217.61 |
|
302 |
商品和服务支出 |
761.42 |
761.42 | ||
302 |
01 |
办公费 |
15.77 |
15.77 | |
302 |
02 |
印刷费 |
7.00 |
7.00 | |
302 |
03 |
咨询费 |
3.00 |
3.00 | |
302 |
05 |
水费 |
30.00 |
30.00 | |
302 |
06 |
电费 |
60.00 |
60.00 | |
302 |
07 |
邮电费 |
45.40 |
45.40 | |
302 |
11 |
差旅费 |
65.00 |
65.00 | |
302 |
13 |
维修(护)费 |
80.00 |
80.00 | |
302 |
16 |
培训费 |
5.20 |
5.20 | |
302 |
17 |
公务接待费 |
8.50 |
8.50 | |
302 |
28 |
工会经费 |
75.25 |
75.25 | |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
13.14 |
13.14 | |
302 |
39 |
其他交通费用 |
232.62 |
232.62 | |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
120.54 |
120.54 | |
303 |
对个人和家庭的补助 |
287.64 |
287.64 |
||
303 |
02 |
退休费 |
99.52 |
99.52 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
188.13 |
188.13 |
预算公开07表 | |||||||||||||
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 |
|||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
资金性质 |
总计 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | |||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | |||||||||||
* * |
* * |
* * |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
26.84 |
21.64 |
13.14 |
13.14 |
8.50 |
5.20 |
5.20 |
||||||
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
26.84 |
21.64 |
13.14 |
13.14 |
8.50 |
5.20 |
5.20 |
|||||
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
一般公共预算资金 |
26.84 |
21.64 |
13.14 |
13.14 |
8.50 |
5.20 |
5.20 |
预算公开08表 | |||||||
政府性基金预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
备注:本表无数据。
预算公开09表 | |||||||
国有资本经营预算支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
本年国有资本经营预算支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
备注:本表无数据。
预算公开10表 | ||||
自治区本级项目绩效目标公开表 | ||||
说明:项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金 | ||||
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
年度绩效目标 |
** |
** |
** |
** |
** |
129 |
广西壮族自治区戒毒管理局 |
|||
1 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
戒毒人员医疗康复经费 |
戒毒人员医疗康复经费支出预算185.00万元。对戒毒人员开展出入所健康检查,常规体检,生理脱毒治疗,稽延性症状治疗,吸毒并发症和资料,疾病防疫治疗,生理康复治疗,精神疾病检查,防治及鉴定,危重人员转治等医疗康复工作。 |
2 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
人民警察住房公积金弥补经费 |
人民警察住房公积金弥补经费支出预算407.25万元,2021年安排支出52.47万元,2022年安排支出57.90万元,2023年安排支出62.93万元,2024至2027年每年安排支出58.49万元,分七年完成。按政策足额缴住房公积金,落实从优待警政策。 |
3 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
基层所戒毒业务经费 |
2024年戒毒所基层业务费支出预算305.90万元,解决戒毒人员诊断评估,回访调查,传染病查治,安全保卫、场所设施维护维修等工作经费支出,保障强制隔离戒毒各项工作正常开展,充分发挥强制隔离戒毒工作在维护社会稳定、构建和谐社会中的职能作用。 |
4 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
戒毒人员教育经费 |
戒毒人员教育经费支出预算92.50万元。保障戒毒场所教育矫治工作正常开展,对戒毒人员进行科学系统的政治文化教育,心理辅导,心理矫治,行为矫治,职业培训,开展回访慰问,结对帮扶,社会帮扶,戒毒矫治学会学术研究等工作 |
5 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
戒毒所政经费 |
戒毒人员所政经费支出预算141.50万元,落实强制隔离戒毒所政管理经费,维持戒毒场所所政管理工作开展,保障戒毒人员隔离管理区水电费,食堂设备费,档案费,宿舍用具费,解戒路费,医疗机构补助费等日常所政管理支出。 |
6 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
戒毒人员生活费 |
2024年戒毒人员生活费预算464.40万元,至少按《财政部 司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准的通知》(财行【2013】529号)中下达的最低实物量标准,维持强制隔离戒毒人员基本生活的支出。 |
7 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
残疾人保障金经费 |
残疾人就业保障金经费支出2024年支出38.76万元,根据自治区财政厅、地方税务局、残疾人联合会《关于印发广西壮族自治区残疾人保障金征收使用管理办法的通知》(桂财税〔2016〕47号)文件要求,缴纳残疾人就业保障金。 |
8 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
党建、工会、团委、妇委活动弥补经费 |
落实相关规定,按规定正常开展各类活动,保障在职人员的合法权益。 |
9 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
警犬训练保障经费 |
提高场所警戒护卫能力,迅速处置场所发生的各种突发事件,保障警犬中队日常训练和业务工作,确保场所的稳定安全。 |
10 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
实习生补助经费 |
充实基层警力,缓解警力不足的问题。 |
11 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
劳务派遣经费 |
增加戒毒工作人员队伍人数,增强执勤警力,促进场所安全稳定。 |
12 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
业务培训费 |
根据工作需要,每年完成各种业务性培训,通过培训提升警察的执法技能和业务工作水平,使警察能够更好的工作。 |
13 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
场所围墙加固改造经费 |
维护场所正常管理秩序,提高行政机关办公场所的严肃性、保密性。 |
14 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
智慧戒毒安防设备升级改造经费 |
升级信息数据共享平台,整合现有应用平台的数据,提高指挥中心信息的感知能力。 |
15 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
警犬训练基地设施改造经费 |
确保警犬在新的场地能够正常开展训练,提高警犬日常巡逻、搜寻、嗅觉追踪、护卫等能力。 |
16 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
警察体能训练场地整改经费 |
对现有警体训练场地进行整改,确保常态化开展警察体能训练。 |
17 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
岗位练兵场所改造经费 |
结合单位实际,对岗位练兵场所进行改造,切实提高警察职工的实际操作能力、多岗位适应能力和应变能力。 |
18 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
素质拓展培训设施改造经费 |
常态化开展队伍素质拓展培训,加强警察队伍的凝聚力和协同作战能力。 |
19 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
专用设备购置经费 |
提高医疗场所质量和服务保障工作,全面提升场所生活医疗管理工作水平,确保场所持续安全稳定。 |
20 |
129006 |
广西壮族自治区第三强制隔离戒毒所 |
警务技能训练经费 |
按警务技能训练方案完成训练,提升戒毒警察执法能力、执法水平和执法公信力,推进全区司法行政戒毒事业高质量发展。 |
预算公开11表 | |||||||||||||
自治区对下转移支付项目绩效目标公开表 | |||||||||||||
说明:项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金 |
|||||||||||||
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度指标 |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
备注:本表无数据。
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