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广西壮族自治区司法厅2014年部门决算

2015-08-28 16:34     来源:广西壮族自治区司法厅网站     作者:广西壮族自治区司法厅网站
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第一部分:广西壮族自治区司法厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区司法厅2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

   表三:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:广西壮族自治区司法厅2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:

(1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。

(2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。

(3)负责全区戒毒管理工作并承担相应责任,指导、监督全区戒毒的执行工作,指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。

(4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。

(5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。(6)监督管理全区法律援助工作。

(7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。

(8)组织实施全区国家司法考试工作。

(9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。

(10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。

(11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。

(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。

根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正管理局等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、纪委(监察室)、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门决算单列)、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、自治区戒毒管理局(部门决算单列)、广西律师协会。

二、部门决算单位构成

司法厅2014年部门决算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、广西律师协会。核定行政编制130人,事业编制313人,聘用控制数26人。

第二部分:广西壮族自治区司法厅2014年部门决算报表

表一:2014年度收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

7598.09

一、一般公共服务支出

70.00

二、事业收入

1983.69

二、公共安全支出

5127.15

三、事业单位经营收入

25.29

三、教育支出

4356.94

四、其他收入

1093.74

四、社会保障和就业支出

602.13


五、医疗卫生和计划生育支出

80.94


六、住房保障支出

124.44



七、其他支出

0.22

本年收入合计

10700.81

本年支出合计

10361.82

用事业基金弥补收支差额

157.05

结余分配

4.27

上年结转

2504.86

结转下年

2996.63

收入总计

13362.72

支出总计

13362.72


表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余




合  计

656.74


656.74

7598.09

7396.94

2937.51

4459.43

857.90


857.90


201

一般公共服务支出




70.00

70.00


70.00





20199

其他一般公共服务支出

70.00

70.00

70.00


2019999

其他一般公共服务支出

70.00

70.00

70.00


204

公共安全支出

456.74


456.74

4629.35

4328.20

1225.17

3103.03

757.90


757.90


20406

司法

456.74


456.74

4383.74

4082.59

1225.17

2857.42

757.90


757.90


2040601

行政运行

1174.01

1174.01

1174.01


2040602

一般行政管理事务

456.74

456.74

1631.30

1330.15

1330.15

757.90

757.90


2040603

机关服务

30.08

30.08

30.08


2040604

基层司法业务

404.00

404.00

404.00


2040605

普法宣传

170.00

170.00

170.00


2040606

律师公证管理

395.00

395.00

395.00


2040607

法律援助

250.00

250.00

250.00


2040608

司法统一考试

280.00

280.00

280.00


2040609

仲裁

10.00

10.00

10.00


2040650

事业运行

39.35

39.35

21.08

18.27


20499

其他公共安全支出 




245.61

245.61


245.61





2049901

其他公共安全支出

245.61

245.61

245.61


205

教育支出 

200.00


200.00

2091.23

2191.23

913.78

1277.45

100.00


100.00


20502

普通教育

1669.70

1569.70

716.80

852.90

100.00

100.00


2050205

高等教育

1669.70

1569.70

716.90

852.90

100.00

100.00


20503

职业教育

200.00

200.00

421.53

621.53

196.98

424.55


2050302

中专教育

421.53

421.53

196.98

224.55


2050305

高等职业教育

200.00

200.00

200.00

200.00


208

社会保障和就业支出

602.13

602.13

593.18

8.95


20805

行政事业单位离退休

572.23

572.23

572.23


2080501

归口管理的行政单位离退休

572.23

572.23

572.23


20808

抚恤

27.68

27.68

18.73

8.95


2080801

死亡抚恤

27.68

27.68

18.73

8.95


20899

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22

2.22


2089901

其他社会保障和就业支出

2.22

2.22

2.22


210

医疗卫生和计划生育支出

80.94

80.94

80.94


21005

医疗保障

80.94

80.94

80.94


2100501

行政单位医疗

53.30

53.30

53.30


2100502

事业单位医疗

27.64

27.64

27.64


221

住房保障支出

124.44

124.44

124.44


22102

住房改革支出

124.44

124.44

124.44


2210201

住房公积金

124.44

124.44

124.44


表三:2014年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元                                                            

经济分类科目名称

基本支出合计

人员经费

公用经费

合计

2937.50

2273.12

664.38

工资福利支出

1233.18

1233.18


   基本工资

401.55

401.55


   津贴补贴

642.25

642.25


   奖金

0.57

0.57


   社会保障缴费

123.28

123.28


   绩效工资

45.56

45.56


   其他工资福利支出

19.97

19.97


商品和服务支出

644.15


644.15

   办公费

97.69


97.69

   印刷费

45.61


45.61

   咨询费

0.50


0.50

   水费

16.74


16.74

   电费

59.27


59.27

   邮电费

50.51


50.51

   物业管理费

86.74


86.74

   差旅费

100.71


100.71

   维修(护)费

20.14


20.14

   租赁费

5.37


5.37

   会议费

3.78


3.78

   培训费

2.27


2.27

   公务接待费

0.62


0.62

   劳务费

9.85


9.85

   工会经费

20.24


20.24

   福利费

0.22


0.22

   公务用车运行维护费

66.42


66.42

   其他商品和服务支出

57.47


57.47

对个人和家庭的补助

1039.94

1039.94


   离休费

54.73

54.73


   退休费

636.63

636.63


   抚恤金

20.78

20.78


   生活补助

22.73

22.73


   医疗费

1.32

1.32


   助学金

63.50

63.50


   住房公积金

223.35

223.35


   其他对个人和家庭的补助支出

16.90

16.90


其他资本性支出

20.23


20.23

   办公设备购置

4.68


4.68

   其他资本性支出

15.55


15.55





表四:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

单位:万元                              

项目

2014年决算数

合计

311.29

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

83.42

3.公务用车费

227.87

其中:(1)公务用车运行维护费

227.87

     (2)公务用车购置

0


第三部分广西壮族自治区司法厅2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计13362.72万元。包括:

1、财政拨款收入7598.09万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入2008.98万元,主要为广西政法管理干部学院学费收入。

3、其他收入1093.74万元,主要为广西律师协会会费收入。

4、用事业基金弥补收支差额157.05万元,广西政法管理干部学院使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

5、上年结转和结余2504.86万元,为上年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计13362.72万元。包括:

1、一般公共服务(类)70万元,用于全区村“两委”干部培训支出。

2、公共安全(类)5127.15万元,主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、机关服务等。

3、教育(类)4356.94万元,主要用于广西政法管理干部学院(含司法学校)支出。

4、社会保障和就业(类)602.13万元,主要用于司法厅厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5医疗卫生(类)80.94万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

6、住房保障支出(类)124.44万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

7、其他支出(类)0.22万元。

8、年末结转和结余2996.63万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出7396.94万元,其中:基本支出2937.51万元,项目支出4459.43万元。

按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

(一)一般公共服务类科目70万元,其中:项目支出70万元;占支出总预算0.95%,与上年持平。

(二)公共安全类科目4328.20万元,其中:基本支出1225.17万元,项目支出3103.03万元;占支出总预算58.51%,同比增加32.21万元,增长0.75%。

(三)教育类科目2191.23元,其中:基本支出913.78万元,项目支出1277.45万元;占支出总预算29.62%,同比增加167.43万元,增长8.27%。

(四)社会保障和就业类科目602.13万元,其中:基本支出593.18万元,项目支出8.95万元;占支出总预算8.14%,同比增加86.32万元,增长16.73%。

(五)医疗卫生类科目80.94万元,其中:基本支出80.94万元;占支出总预算1.09%,同比减少10.31万元,下降11.31%。

(六)住房保障支出类科目124.44万元,其中:基本支出124.44万元;占支出总预算1.68%,同比增加47.02万元,增长60.48%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出311.29万元,同比减少139.91万元,下降31.01%。其中:

(一)因公出国(境)费支出决算0万元,同比减少21.67万元。

(二)公务用车购置及运行费支出决算227.87万元;同比减少59.62万元,下降20.74%。其中:

1、公务用车购置支出0万元;

2、公务用车运行维护支出227.87万元,实有车辆53辆,平均每辆年支出4.29万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(三)公务接待费支出83.42万元,接待同比减少58.62万元,下降41.27%。据统计,2014年国内公务接待共286批次,计1200多人。


                                 2015年8月26日


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