广西壮族自治区司法厅
2013年部门决算
目 录
第一部分:广西壮族自治区司法厅概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区司法厅2013年部门决算报表
表一:2013年度收入支出决算总表
[SITESERVER_PAGE]表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:广西壮族自治区司法厅2013年度部门决算情况说明
一、2013 年度收入支出决算总体情况
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:部门概况
广西司法厅是主管全区司法行政工作的自治区人民政府组成部门,主要职责是:
[SITESERVER_PAGE](1)贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案,制定全区司法行政工作的发展规划并组织实施。
(2)管理、指导、监督全区监狱工作并承担相应责任。
(3)负责全区戒毒管理工作并承担相应责任,指导、监督全区戒毒的执行工作,指导、监督全区司法行政系统戒毒场所的管理工作。
(4)拟订全区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全区依法治理工作和对外法制宣传工作。
(5)负责指导监督全区律师、公证工作并承担相应责任。
(6)监督管理全区法律援助工作。
(7)指导、监督全区司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
(8)组织实施全区国家司法考试工作。
(9)负责全区司法鉴定人、司法鉴定机构和仲裁机构登记管理工作。
(10)负责全区司法行政系统的枪支、弹药、服装和警车等物资装备管理工作,负责机关和直属单位经济财务等活动的内部审计监督,指导、监督全区司法行政系统计划财务工作。
(11)指导全区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作;协助各设区市管理司法局领导干部。
(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。
根据以上职责,司法厅机关设置办公室、法制宣传处、律师管理处(行政审批处)、公证管理处、法律援助工作处(广西壮族自治区法律援助中心)、基层工作处、国家司法考试处、司法鉴定管理处、法制处、计划财务装备处(审计处)、社区矫正工作处等11个内设机构和政治部(含人事警务处、组织培训处),机关党委、离退休人员工作处、纪委(监察室)、机关工会、厅机关服务中心等按规定设置,管理自治区监狱管理局(部门决算单列)、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、自治区戒毒管理局(部门决算单列)、广西律师协会。
[SITESERVER_PAGE]司法厅2013年部门决算编制范围包括司法厅本级、广西政法管理干部学院(含广西司法学校)、广西律师协会。核定行政编制130人,事业编制313人,聘用控制数26人。
第二部分:广西壮族自治区司法厅 2013年部门
决算报表
表一:2013年度收入支出决算总表 单位:万元 [SITESERVER_PAGE] |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 [SITESERVER_PAGE] |
7716.02 |
一、一般公共服务 |
70.00 | |
二、事业收入 |
1933.78 |
二、公共安全 |
5035.95 | |
三、事业单位经营收入 [SITESERVER_PAGE] |
|
三、教育 |
3906.95 | |
四、其他收入 |
879.35 |
四、社会保障和就业 |
515.81 | |
[SITESERVER_PAGE] |
|
五、医疗卫生 |
91.25 | |
|
|
六、住房保障支出 |
77.42 | |
[SITESERVER_PAGE] |
|
|
| |
|
|
|
| |
本年收入合计 [SITESERVER_PAGE] |
10529.15 |
本年支出合计 |
9697.38 | |
用事业基金弥补收支差额 |
1.29 |
结余分配 |
52.02 [SITESERVER_PAGE] | |
上年结转 |
1723.82 |
结转下年 |
2504.86 | |
|
|
|
[SITESERVER_PAGE] | |
收入总计 |
12254.26 |
支出总计 |
12254.26 | |
? | ? | ? | ? | ? |
[SITESERVER_PAGE]
表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 [SITESERVER_PAGE] |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 [SITESERVER_PAGE] |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
15 |
[SITESERVER_PAGE] |
15 |
7716.02 |
7074.28 |
3061.54 |
4012.74 |
656.74 |
|
656.74 [SITESERVER_PAGE] |
|
201 |
一般公共服务 |
|
|
|
70.00 |
70.00 |
[SITESERVER_PAGE] |
70.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全 |
|
[SITESERVER_PAGE] |
|
4752.73 |
4295.99 |
1125.86 |
3170.13 |
456.74 |
|
456.74 [SITESERVER_PAGE] |
|
20406 |
司法 |
|
|
|
4457.26 |
4000.52 [SITESERVER_PAGE] |
1125.86 |
2874.66 |
456.74 |
|
456.74 |
|
20499 |
其他公共安全支出 [SITESERVER_PAGE] |
|
|
|
295.47 |
295.47 |
|
295.47 |
[SITESERVER_PAGE] |
|
|
|
205 |
教育 |
15 |
|
15 |
2208.80 [SITESERVER_PAGE] |
2023.8 |
1251.19 |
772.62 |
200.00 |
|
200.00 |
|
20502 [SITESERVER_PAGE] |
普通教育 |
15 |
|
15 |
1583.65 |
1598.65 |
953.41 |
645.24 |
[SITESERVER_PAGE] |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
|
|
|
625.16 [SITESERVER_PAGE] |
425.16 |
297.78 |
127.38 |
200.00 |
|
200.00 |
|
208 |
社会保障和就业 [SITESERVER_PAGE] |
|
|
|
515.81 |
515.81 |
515.81 |
|
|
[SITESERVER_PAGE] |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
500.88 |
500.88 [SITESERVER_PAGE] |
500.88 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
[SITESERVER_PAGE] |
|
|
14.94 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
[SITESERVER_PAGE] |
|
210 |
医疗卫生 |
|
|
|
91.25 |
91.25 |
91.25 [SITESERVER_PAGE] |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
[SITESERVER_PAGE] |
|
77.42 |
77.42 |
77.42 |
|
|
|
|
[SITESERVER_PAGE]
表三:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
2013年决算数 |
合计 |
451.20 |
1.因公出国(境)费用 [SITESERVER_PAGE] |
21.67 |
2.公务接待费 |
142.04 |
3.公务用车费 |
287.49 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
269.49 [SITESERVER_PAGE] |
(2)公务用车购置 |
18.00 |
第三部分:广西壮族自治区司法厅2013年度部门
决算情况说明
一、2013年度收入支出决算总体情况
[SITESERVER_PAGE](一)收入总计10529.15万元。其中:财政拨款收入7716.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计9697.38万元。包括:
1.一般公共服务(类)70万元:主要用于全区村“两委”干部培训。
2.公共安全(类)5035.95万元,主要用于司法行政运行、一般行政管理事务、机关服务等。
3.教育(类)3906.95万元,主要用于广西政法管理干部学院(含司法学校)支出。
4.社会保障和就业(类)515.81万元:主要用于司法厅厅本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.医疗卫生(类)91.25万元,主要用于行政事业单位医疗支出。
[SITESERVER_PAGE]6.住房保障支出(类)77.42万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余2504.86万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况
2013 年度公共预算财政拨款支出7074.28万元,其中:基本支出3061.54万元,项目支出4012.74万元。
1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
[SITESERVER_PAGE](1)一般公共服务类科目70万元,占支出总预算0.99%,与上年持平。
(2)公共安全类科目4295.99万元,占支出总预算60.73%,同比减少24.54万元,下降0.57%。
(3)教育类科目2023.8万元,占支出总预算28.61%,同比减少448万元,下降18.12%。
(4)社会保障和就业类科目515.81万元,占支出总预算7.29%,同比增加56.73万元,增长12.36%。
[SITESERVER_PAGE](5)医疗卫生类科目91.25万元,占支出总预算1.29%,同比增加25.89万元,增长39.61%。
(6)住房保障支出类科目77.42万元,占支出总预算1.09%,同比增加5.05万元,增长6.98%。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2013年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算21.67万元;公务用车购置及运行费支出决算287.49万元;公务接待费支出决算142.04万元。具体情况如下:
[SITESERVER_PAGE](一)因公出国(境)费支出21.67万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组4个,累计4人次。
(二)公务用车购置及运行费支出287.49万元。其中:
公务用车购置支出18万元。
公务用车运行支出269.49万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
(三)公务接待费支出142.04万元。
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